Todas as notas fiscais recebidas dos fornecedores devem ser lançadas em sistema para que o estoque dos produtos estejam sempre atualizados.
Para dar entrada nos produtos de forma manual, siga o passo a passo abaixo:
- No menu lateral esquerdo clique em > suprimentos;
- Estoque;
- Entrada;
O sistema permite que você dê entrada em produtos de duas formas:
- Através da entrada manual;
- Através da nota fiscal XML.
Ao clicar em "entrada manual" preencha todas as informações referente ao produto.
* Lembrando que já deve constar um estoque cadastrado dentro do Nexaas.Omni para que você direcione o produto ao estoque correto.
Em seguida clique em:
- Salvar estoque;
Pronto! Seu produto foi incluído com sucesso de forma manual :)
Se preferir, você pode acompanhar o passo a passo através do vídeo:
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