Nos casos de geração de cobranças através de boleto bancário, é necessário que o usuário envie o arquivo de remessa para o banco e importe o arquivo de retorno, para que ocorra o registro do boleto.
O primeiro passo é enviar o Arquivo de Remessa para o banco. O segundo passo é importar o arquivo de retorno, sempre no dia seguinte ao envio do arquivo de remessa.
Para isso o usuário vai acessar o menu "CNAB", "Arquivos de Retorno". Clique em "Enviar Arquivo", e após em "Cobranças".
Selecione o arquivo gerado no banco, e a configuração de cobrança e clique em "Enviar".
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